...an audit risk)? 審計風險是指財務報表存在重大錯誤,忽視內部控制系統的失效和失效,而審計人員對財務報告不存在重大錯誤,內部控制制度健全的風險。換句話說,審計師對財務報表發表了不恰當的意見。 董事會設內部審計...
內部審計(internal audit)和內部控制(internal control)的區別 內部審計和內部控制是任何型別組織的兩個主要方面。一般來說,這兩個術語經常被混淆,可以互換使用;然而,它們是不同的。內部審計與內部控制的主要區別在於,內...
內部的(internal)和外部審計(external audit)的區別 審計過程是組織長期生存和成功的重要方面之一。董事會設審計委員會,對公司審計過程的有效性進行評審。內部審計和外部審計是審計過程的兩個主要組成部分。內部審計和外...
SOX與內部審計 2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》也被稱為《公司和審計責任法案》和《上市公司會計改革和投資者保**案》。Sarbox於2002年頒佈,該法案為美國所有的上市公司、會計師事務所和管理層制定了一個標準。 SOX是以美...
...理審計、風險審計、績效審計等。 審計有兩大類,即。內部審計和外部審計。 內部審計: 內部審計是指企業或組織的員工對其財務報表和記錄進行的嚴格檢查。這些員工被稱為內部審計師,由組織管理層任命。工作範圍由組織...
...計工作的範圍由適用的法律確定。 審計有兩大類,即。內部審計和外部審計。內部審計由內部審計員進行,通常是組織的僱員。外部審計由股東任命的外部審計師進行。 會計與審計的相似之處: 會計和審計的許多基本過...
...不用說管理,都必須受到密切監控。兩個常用的方麵包括內部審計和內部控制。雖然大多數人用這個詞來表達同一件事,但這兩個詞是有區別的。要瞭解這些差異,請閱讀本文。 什麼是內部審計(internal audit)? 這是一種公正...