審計部

審計部門是公司或組織中負責評估操作程式、風險管理、控制職能和治理過程的單位。審計部門在內部向董事會審計委員會和高階管理層報告時,應完全客觀,不受其所審查的公司或組織領域的影響或幹擾。...

什麼是審計部門(an audit department)?

審計部門是公司或組織中負責評估操作程式、風險管理、控制職能和治理過程的單位。審計部門在內部向董事會審計委員會和高階管理層報告時,應完全客觀,不受其所審查的公司或組織領域的影響或幹擾。

瞭解審計部門

審計部門的主要職能是:

  • 確定是否符合政策和程式
  • 評估內部控制的質量
  • 評估風險管理的質量
  • 評估監管機構(如證券交易委員會)制定的規則和指導方針的合規性
  • 評估是否符合財務會計準則委員會、**會計準則委員會或其他機構頒佈的會計準則
  • 審查資訊科技系統的有效性和安全性
  • 審查道德規範的力度和處理違規行為的行動
  • 對外部審計師可能不關註的內部會計實務提供額外監督
  • 對外聘審計員工作質量的意見
  • 核實實物資產和庫存
  • 調查員工投訴和涉嫌欺詐活動

審計部向管理層和董事會審計委員會提交定期審查結果。大多數人只是敷衍地在這裡或那裡提出建議,以逐步改進業務或組織。在某些情況下,審計部門的工作對於找到必鬚根除的問題的根源極為重要。例如調查性騷擾指控和客戶賬戶如何被駭客入侵。不過,也有一些案例讓人們懷疑,審計部門本身的工作是否有效。據報道,富國銀行(Wells Fargo)的內部審計師顯然忽視了2011-2016年期間零售銀行業發生的欺詐性銷售行為。自2016年以來,在富國銀行的其他地區發現了更多的欺詐活動。

  • 發表於 2021-06-03 13:54
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  • 分類:金融

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